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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2813 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NO DIA 27.02.2015 NO TRANSPORTE DE CRIANÇA PARA CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 239,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NO DIA 27.02.2015 NO TRANSPORTE DE CRIANÇA PARA CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 239,00
27/02/2015 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO NO DIA 27.02.2015 NO TRANSPORTE DE CRIANÇA PARA CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 239,00
03/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 239,00
TOTAL 239,00 239,00 239,00
SALDO A PAGAR 0,00