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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020

Dados do Empenho
Número do empenho: 292 Data de lançamento: 12/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SEVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS EM AUTOS DE NATAL NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERIO EM LUZ/2014 CFE NOTA FISCAL 022 ORDEM ANEXO 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2015 SEVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS EM AUTOS DE NATAL NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERIO EM LUZ/2014 CFE NOTA FISCAL 022 ORDEM ANEXO 1.550,00
12/01/2015 SEVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS EM AUTOS DE NATAL NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO FREDERIO EM LUZ/2014 CFE NOTA FISCAL 022 ORDEM ANEXO 1.550,00
05/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 292/2015 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 - 91203 1.550,00
TOTAL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
SALDO A PAGAR 0,00