| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TIBURSKI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3054 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2303 ORDEM ANEXO | 205,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2303 ORDEM ANEXO | 205,20 | ||
| 27/02/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 2303 ORDEM ANEXO | 205,20 | ||
| 13/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2015 TIBURSKI TINTAS LTDA - 368 | 205,20 | ||
| TOTAL | 205,20 | 205,20 | 205,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||