| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES | 5.780,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES | 5.780,45 | ||
| 27/02/2015 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REF.02/2015. | 5.780,45 | ||
| 06/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 5.780,45 | ||
| TOTAL | 5.780,45 | 5.780,45 | 5.780,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||