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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015

Dados do Empenho
Número do empenho: 3123 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES DE INAUGURAÇÕES E,REINAUGURAÇÕES DE ESCOLAS E,GINÁSIOS ESPORTES CFE NOTA FISCAL 114 ORDEM ANEXO 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES DE INAUGURAÇÕES E,REINAUGURAÇÕES DE ESCOLAS E,GINÁSIOS ESPORTES CFE NOTA FISCAL 114 ORDEM ANEXO 1.800,00
27/02/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES DE INAUGURAÇÕES E,REINAUGURAÇÕES DE ESCOLAS E,GINÁSIOS ESPORTES CFE NOTA FISCAL 114 ORDEM ANEXO 1.800,00
13/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2015 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00