| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3412 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 185/70R14 RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 185/70R14 RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 936,00 | ||
| 26/03/2015 | DIOGO LUIS KRZYZANIAK - ALMOXARIFE SEC. MUNICIPAL DE OBRAS - DANFE.000.000.108. | 936,00 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2015 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 936,00 | ||
| TOTAL | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||