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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3419 Data de lançamento: 09/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 185/60R15 RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2015 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 40/2015 PARA AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 185/60R15 RADIAL DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2.160,00
26/03/2015 DIOGO LUIS KRZYZANIAK - RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS - PARTE DA DANFE. 000.000.111. 2.160,00
26/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2015 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 2.160,00
TOTAL 2.160,00 2.160,00 2.160,00
SALDO A PAGAR 0,00