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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3533 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.01 Á 21.02.2015 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO 151,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.01 Á 21.02.2015 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO 151,28
10/03/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.01 Á 21.02.2015 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO 151,28
13/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 151,28
TOTAL 151,28 151,28 151,28
SALDO A PAGAR 0,00