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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 400 Data de lançamento: 16/01/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FÉRIAS - JANEIRO 2015 195.783,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2015 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FÉRIAS - JANEIRO 2015 195.783,97
16/01/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR REF. FERIAS 195.783,97
16/01/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 400/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 195.783,97
TOTAL 195.783,97 195.783,97 195.783,97
SALDO A PAGAR 0,00