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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4005 Data de lançamento: 20/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 2331 ORDEM EM ANEXO 191,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 2331 ORDEM EM ANEXO 191,00
20/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 2331 ORDEM EM ANEXO 191,00
27/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4005/2015 DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 191,00
31/03/2015 EMPENHO EFETUADO CREDOR INCORRETO. -191,00
31/03/2015 EM FORNECEDOR -191,00
31/03/2015 EM FORNECEDOR -191,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00