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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4046 Data de lançamento: 20/03/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO AQUISITIVO 01/01/2013 A 31/12/2013 4.219,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2015 REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO AQUISITIVO 01/01/2013 A 31/12/2013 4.219,58
20/03/2015 LIQUIDAÇAO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 4.219,58
23/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011640, 001164 PAGTO. REF. EMPENHO 4046/2015 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 4.219,58
TOTAL 4.219,58 4.219,58 4.219,58
SALDO A PAGAR 0,00