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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4165 Data de lançamento: 24/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IMPLEMENTAR E EQUIPAR COORDENADORIA DA MULHER
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES QUANDO DO EVENTO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NOTA FISCAL 487 DECRETO MUNICIPAL 14/2015 EM ANEXO 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES QUANDO DO EVENTO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NOTA FISCAL 487 DECRETO MUNICIPAL 14/2015 EM ANEXO 260,00
24/03/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES QUANDO DO EVENTO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CFE NOTA FISCAL 487 DECRETO MUNICIPAL 14/2015 EM ANEXO 260,00
27/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4165/2015 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00