| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI BULEGON |
| Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 25/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.03.2015 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES EM CURSO DE ENSEMINAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2015 | DESPESAS DE VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.03.2015 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES EM CURSO DE ENSEMINAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 130,00 | ||
| 25/03/2015 | DESPESAS DE VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 25.03.2015 NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES EM CURSO DE ENSEMINAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 130,00 | ||
| 26/03/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||