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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: F G T S

Dados do Empenho
Número do empenho: 4225 Data de lançamento: 25/03/2015
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: ENCARGOS-FGTS-
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 184,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2015 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 184,84
25/03/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 03/2015 184,84
08/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2015 F G T S - 4 184,84
TOTAL 184,84 184,84 184,84
SALDO A PAGAR 0,00