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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4510 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa: AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 28MT3 DE DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA REPAROS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.466.634 ORDEM EM ANEXO 2.464,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 AQUISIÇÃO DE 28MT3 DE DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA REPAROS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.466.634 ORDEM EM ANEXO 2.464,00
26/03/2015 AQUISIÇÃO DE 28MT3 DE DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA REPAROS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 007.466.634 ORDEM EM ANEXO 2.464,00
24/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4510/2015 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 2.464,00
TOTAL 2.464,00 2.464,00 2.464,00
SALDO A PAGAR 0,00