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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4577 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
QUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SMEC CFE CARTA CONVITE 04/2015 8.784,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 QUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SMEC CFE CARTA CONVITE 04/2015 8.784,00
24/04/2015 CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - DANFE. 0004096 6.559,00
24/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2015 - REF. ABRIL/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 CFE NF 4096 6.559,00
18/05/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE DA DANFE. 4141. 650,00
18/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2015 - REF. MAIO/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 650,00
27/05/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE DA NF. 201500000000652. 1.575,00
28/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2015 - REF. MAIO/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 1.575,00
TOTAL 8.784,00 8.784,00 8.784,00
SALDO A PAGAR 0,00