| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4586 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE CARTA CONVITE 04/2015 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE CARTA CONVITE 04/2015 | 2.150,00 | ||
| 24/04/2015 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE NF.009,010,011,013,014. | 2.150,00 | ||
| 24/04/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4586/2015 PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285 | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||