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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4586 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE CARTA CONVITE 04/2015 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE CARTA CONVITE 04/2015 2.150,00
24/04/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE NF.009,010,011,013,014. 2.150,00
24/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4586/2015 PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00