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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4589 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE CARTA CONVITE 04/2015 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE CARTA CONVITE 04/2015 950,00
24/04/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE NF.009,010,011,013,014. 950,00
24/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2015 PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00