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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4591 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARISA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO CFE CARTA CONVITE 04/2015 537,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SECRETARISA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO CFE CARTA CONVITE 04/2015 537,50
24/04/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - PARTE NF.009,010,011,013,014. 537,50
24/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4591/2015 PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 94285 537,50
TOTAL 537,50 537,50 537,50
SALDO A PAGAR 0,00