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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4617 Data de lançamento: 27/03/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.03.2015 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARETICIPAR DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 107,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2015 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.03.2015 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARETICIPAR DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 107,00
27/03/2015 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25.03.2015 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARETICIPAR DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 107,00
01/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2015 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 107,00
TOTAL 107,00 107,00 107,00
SALDO A PAGAR 0,00