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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4707 Data de lançamento: 30/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2015 CFE TARIFAS EM ANEXO 936,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2015 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2015 CFE TARIFAS EM ANEXO 936,53
30/03/2015 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO BAIRRO APARECIDA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2015 CFE TARIFAS EM ANEXO 936,53
08/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4707/2015 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 936,53
TOTAL 936,53 936,53 936,53
SALDO A PAGAR 0,00