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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4801 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PROGRAMA MULTIMISTURA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 2251 ORDEM EM ANEXO 279,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PROGRAMA MULTIMISTURA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 2251 ORDEM EM ANEXO 279,45
31/03/2015 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PROGRAMA MULTIMISTURA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 2251 ORDEM EM ANEXO 279,45
21/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2015 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 279,45
TOTAL 279,45 279,45 279,45
SALDO A PAGAR 0,00