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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4877 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 968 ORDEM EM ANEXO 670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 968 ORDEM EM ANEXO 670,00
31/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 968 ORDEM EM ANEXO 670,00
30/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4877/2015 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00