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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5076 Data de lançamento: 06/04/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA 2.490,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2015 FOLHA 2.490,37
06/04/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR FERIAS 2.490,37
08/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5076/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.490,37
TOTAL 2.490,37 2.490,37 2.490,37
SALDO A PAGAR 0,00