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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5141 Data de lançamento: 08/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E,SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 007.557.039 ORDEM EM ANEXO 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E,SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 007.557.039 ORDEM EM ANEXO 280,00
08/04/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E,SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 007.557.039 ORDEM EM ANEXO 280,00
10/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5141/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00