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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5183 Data de lançamento: 08/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA ESPECIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1823 ORDEM EM ANEXO 212,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA ESPECIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1823 ORDEM EM ANEXO 212,00
08/04/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE TALÕES DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA ESPECIAL DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 1823 ORDEM EM ANEXO 212,00
07/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2015 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 212,00
TOTAL 212,00 212,00 212,00
SALDO A PAGAR 0,00