| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FELIPE GABRIEL DALLANORA |
| Número do empenho: | 5235 | Data de lançamento: | 08/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2015 | REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 224,00 | ||
| 08/04/2015 | REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 224,00 | ||
| 10/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2015 FELIPE GABRIEL DALLANORA - 95052 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||