| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5250 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.464 ORDEM EM ANEXO | 185,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.464 ORDEM EM ANEXO | 185,94 | ||
| 09/04/2015 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 011.464 ORDEM EM ANEXO | 185,94 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5250/2015 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 88437 | 185,94 | ||
| TOTAL | 185,94 | 185,94 | 185,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||