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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5322 Data de lançamento: 09/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: SERVIÇOS UNIMED/2015
Fonte de Recurso: FASSM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS Á SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES MARÇO/2015 97.010,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2015 SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS Á SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES MARÇO/2015 97.010,89
09/04/2015 SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS Á SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES MARÇO/2015 97.010,89
10/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5322/2015 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 44 97.010,89
TOTAL 97.010,89 97.010,89 97.010,89
SALDO A PAGAR 0,00