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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALEXANDRE ROBERTO SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5478 Data de lançamento: 14/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A TRÊS COROAS E,SÃO FRANCISCO DE PAULA QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 10a VOLTA DAS HORTÊNCIAS,VÁLIDA PELA COPA UNIÃO DE CICLISMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 98,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2015 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A TRÊS COROAS E,SÃO FRANCISCO DE PAULA QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 10a VOLTA DAS HORTÊNCIAS,VÁLIDA PELA COPA UNIÃO DE CICLISMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 98,02
14/04/2015 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A TRÊS COROAS E,SÃO FRANCISCO DE PAULA QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DA 10a VOLTA DAS HORTÊNCIAS,VÁLIDA PELA COPA UNIÃO DE CICLISMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 98,02
24/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5478/2015 ALEXANDRE ROBERTO SILVEIRA - 53301 98,02
TOTAL 98,02 98,02 98,02
SALDO A PAGAR 0,00