| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TIAGO LUCIANO DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 5481 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E,PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.621.516-007.621.598-007.621.690-007.621.883 ORDENS EM ANEXO | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E,PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.621.516-007.621.598-007.621.690-007.621.883 ORDENS EM ANEXO | 432,00 | ||
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E,PEÇAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 007.621.516-007.621.598-007.621.690-007.621.883 ORDENS EM ANEXO | 432,00 | ||
| 21/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5481/2015 TIAGO LUCIANO DA SILVA - ME - 92160 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||