| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GAUCHA DIAGNOSTICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5491 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SA) CFE NOTA FISCAL 6581 ORDEM EM ANEXO | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SA) CFE NOTA FISCAL 6581 ORDEM EM ANEXO | 576,00 | ||
| 14/04/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (SA) CFE NOTA FISCAL 6581 ORDEM EM ANEXO | 576,00 | ||
| 22/04/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2015 GAUCHA DIAGNOSTICA LTDA - EPP - 95499 | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||