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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 15:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAICON DENTI 02393458000

Dados do Empenho
Número do empenho: 5511 Data de lançamento: 14/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 017 ORDEM EM ANEXO 1.759,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 017 ORDEM EM ANEXO 1.759,00
14/04/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 017 ORDEM EM ANEXO 1.759,00
15/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2015 MAICON DENTI 02393458000 - 89798 1.759,00
TOTAL 1.759,00 1.759,00 1.759,00
SALDO A PAGAR 0,00