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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDENE FATIMA STIEVEN BUZATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5656 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 ABRIL/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 99,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 ABRIL/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 99,89
22/04/2015 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 ABRIL/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 99,89
24/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5656/2015 SIDENE FATIMA STIEVEN BUZATTO - 91714 99,89
TOTAL 99,89 99,89 99,89
SALDO A PAGAR 0,00