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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5708 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.03 Á 10.04.2015 DO TELEFONE 3744-2830 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE FATURA EM ANEXO 230,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.03 Á 10.04.2015 DO TELEFONE 3744-2830 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE FATURA EM ANEXO 230,04
22/04/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.03 Á 10.04.2015 DO TELEFONE 3744-2830 DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE FATURA EM ANEXO 230,04
29/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 230,04
TOTAL 230,04 230,04 230,04
SALDO A PAGAR 0,00