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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IVECIO A LISOT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 571 Data de lançamento: 20/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 88 LUMINÁRIAS DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE 200W DESTINADAS PARA Á MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 75/2014. 149.072,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2015 AQUISIÇÃO DE 88 LUMINÁRIAS DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE 200W DESTINADAS PARA Á MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 75/2014. 149.072,00
23/01/2015 ORLANDO GIRARDI - SEC. OBRAS - 000.000.017. 149.072,00
28/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2015 IVECIO A LISOT EIRELI - ME - 94002 149.072,00
TOTAL 149.072,00 149.072,00 149.072,00
SALDO A PAGAR 0,00