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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5710 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.03 Á 10.04.2015 DO TELEFONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO 155,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.03 Á 10.04.2015 DO TELEFONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO 155,29
22/04/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.03 Á 10.04.2015 DO TELEFONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO 155,29
29/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5710/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 155,29
TOTAL 155,29 155,29 155,29
SALDO A PAGAR 0,00