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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5727 Data de lançamento: 23/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE REMESSA DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 475724 EM ANEXO 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2015 SERVIÇOS DE REMESSA DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 475724 EM ANEXO 38,00
23/04/2015 SERVIÇOS DE REMESSA DE MATERIAL DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE CONHECIMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 475724 EM ANEXO 38,00
24/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5727/2015 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00