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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5820 Data de lançamento: 24/04/2015
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2015 12.658,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2015 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL 2015 12.658,73
24/04/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 04/2015 12.658,73
28/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 12.658,73
TOTAL 12.658,73 12.658,73 12.658,73
SALDO A PAGAR 0,00