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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CARINA DA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 594 Data de lançamento: 22/01/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 23 JANEIRO/2015 EM CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULOS I E II CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2015 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 23 JANEIRO/2015 EM CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULOS I E II CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,50
22/01/2015 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 23 JANEIRO/2015 EM CURSO DE LICITAÇÕES MÓDULOS I E II CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,50
27/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 594/2015 CARINA DA SILVEIRA - 94048 148,50
TOTAL 148,50 148,50 148,50
SALDO A PAGAR 0,00