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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6084 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 ABRIL/2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 270,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 ABRIL/2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 270,66
27/04/2015 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 ABRIL/2015 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO EM AUDIÊNCIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 270,66
29/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2015 VOLNEI BULEGON - 1207 270,66
TOTAL 270,66 270,66 270,66
SALDO A PAGAR 0,00