| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 27/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS,AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 285 ORDEM EM ANEXO | 384,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2015 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS,AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 285 ORDEM EM ANEXO | 384,60 | ||
| 27/04/2015 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS,AVIAMENTOS DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTA FISCAL 285 ORDEM EM ANEXO | 384,60 | ||
| 22/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6109/2015 ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP - 92205 | 384,60 | ||
| TOTAL | 384,60 | 384,60 | 384,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||