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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO DONIN & FILHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6131 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA PRAÇA DO NÚCLEO HABITACIONAL -V- CFE NOTA FISCAL 007.673.634 ORDEM EM ANEXO 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA PRAÇA DO NÚCLEO HABITACIONAL -V- CFE NOTA FISCAL 007.673.634 ORDEM EM ANEXO 375,00
27/04/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA PRAÇA DO NÚCLEO HABITACIONAL -V- CFE NOTA FISCAL 007.673.634 ORDEM EM ANEXO 375,00
22/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2015 PEDRO DONIN & FILHO LTDA - 102 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00