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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015

Dados do Empenho
Número do empenho: 6133 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA FORMATURA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO CRAS NO DIA 16.04.2015 CFE NOTA FISCAL 120 ORDEM EM ANEXO 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA FORMATURA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO CRAS NO DIA 16.04.2015 CFE NOTA FISCAL 120 ORDEM EM ANEXO 500,00
27/04/2015 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS QUANDO DA FORMATURA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NO CRAS NO DIA 16.04.2015 CFE NOTA FISCAL 120 ORDEM EM ANEXO 500,00
08/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6133/2015 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00