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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6145 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 1656 ORDEM EM ANEXO 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 1656 ORDEM EM ANEXO 285,00
27/04/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 1656 ORDEM EM ANEXO 285,00
07/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6145/2015 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00