| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 6169 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 887-888-ORDENS EM ANEXO | 903,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 887-888-ORDENS EM ANEXO | 903,22 | ||
| 28/04/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTAS 887-888-ORDENS EM ANEXO | 903,22 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6169/2015 MECANICA CARGNIN LTDA - 2790 | 903,22 | ||
| TOTAL | 903,22 | 903,22 | 903,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||