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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: STEFANELLO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6255 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.744.413 ORDEM EM ANEXO 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.744.413 ORDEM EM ANEXO 200,00
30/04/2015 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 007.744.413 ORDEM EM ANEXO 200,00
22/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2015 STEFANELLO & CIA LTDA - 89569 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00