| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 6285 | Data de lançamento: | 30/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 49/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 24,21 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.403 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 61,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2015 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 49/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 24,21 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.403 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 61,00 | ||
| 30/04/2015 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 49/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 24,21 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.403 PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 | 61,00 | ||
| 15/05/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6285/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 61,00 | ||
| TOTAL | 61,00 | 61,00 | 61,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||