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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 633 Data de lançamento: 22/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO GINÁSIO DO PARQUE DA FAGUENSE CFE NOTA FISCAL 632 ORDEM ANEXO 1.702,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO GINÁSIO DO PARQUE DA FAGUENSE CFE NOTA FISCAL 632 ORDEM ANEXO 1.702,00
22/01/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO GINÁSIO DO PARQUE DA FAGUENSE CFE NOTA FISCAL 632 ORDEM ANEXO 1.702,00
04/02/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 633/2015 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.702,00
TOTAL 1.702,00 1.702,00 1.702,00
SALDO A PAGAR 0,00