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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6467 Data de lançamento: 04/05/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 67 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 2.282,52 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 ARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 006.805 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 6.048,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2015 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 2.282,52 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 ARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 006.805 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 6.048,70
04/05/2015 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 240/2014 PARA AQUISIÇÃO DE 2.282,52 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 ARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 006.805 PREGÃO PRESENCIAL 67/2014 6.048,70
08/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2015 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 6.048,70
TOTAL 6.048,70 6.048,70 6.048,70
SALDO A PAGAR 0,00